0000001637 |
organizácia šport. dňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGIC AGENCY, s. r. o. |
46777164 |
|
9 890,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001644 |
Strážna služba - 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
11.05.2023 |
|
22.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001638 |
umelecký výkon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BBB Group, s.r.o. |
47176385 |
|
4 200,00 € |
11.05.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001635 |
kader., kozmet. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ kaderníctva a vizážistiky |
17053871 |
|
1 150,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001636 |
doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOMINIQ s. r. o. |
46991042 |
|
1 320,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001641 |
SME všedné 05/23-05/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
258,00 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001483 |
Tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
667,98 € |
11.05.2023 |
|
22.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045849 |
letenka, Spojené štáty americké, Viedeň - Washington - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 380,00 € |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
16.05.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
0000001632 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 845,95 € |
10.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001626 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
246,00 € |
10.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045906 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 890,65 € |
10.05.2023 |
11.05.2023 |
|
12.06.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001631 |
zemný plyn 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
10.05.2023 |
|
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001625 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
960,00 € |
10.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001627 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
370,00 € |
10.05.2023 |
|
30.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001620 |
Servisné služby - 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
89 276,40 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001617 |
Servisná podpora 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001618 |
Prepoj. IS Sofia na RIS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
28 857,60 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001624 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
196,00 € |
10.05.2023 |
|
30.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001633 |
Bezpečnostná služba 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 534,27 € |
10.05.2023 |
|
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001612 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
126,00 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |