Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000045845 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 699,00 € 16.05.2023 16.05.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045856 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 305,00 € 16.05.2023 16.05.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045859 Klimatizačné zariadenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Euroklíma, s.r.o. 36560979 3 808,85 € 16.05.2023 17.07.2023 30.05.2023 Mgr. Jindřich Staněk riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci Objednávka
0000045846 Klimatizačné zariadenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Euroklíma, s.r.o. 36560979 3 136,93 € 16.05.2023 17.07.2023 30.05.2023 Mgr. Jindřich Staněk riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci Objednávka
0000045852 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 820,00 € 16.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000045853 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Washington –Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 567,00 € 16.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 JUDr. Marcel Vysocký PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000045843 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 846,00 € 16.05.2023 16.05.2023 16.05.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000045835 Účasť na ebizforum- Festival o elektronizácii nákupu a verejnýchzákaziek v termíne 23. - 26.5.2023 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEBIZ s.r.o. 64616398 0,00 € 15.05.2023 26.05.2023 15.04.2024 JUDr. Monika Mlynáriková generálna riaditeľka osobného úradu Objednávka
0000045837 Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 X-BIONIC® SPHERE a.s. 46640134 23 632,00 € 15.05.2023 27.06.2023 19.12.2023 Mgr. Dagmar Augustinská generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ Objednávka
0000045855 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 5 580,00 € 15.05.2023 16.05.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045854 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 16,00 € 15.05.2023 17.05.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001686 Plyn 01-04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 23 972,42 € 15.05.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001682 Upratovacie práce 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 750,82 € 15.05.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001683 Elektrina 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8 195,33 € 15.05.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001685 Servis - BL301LO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 890,65 € 15.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001684 Elektrina 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 977,02 € 15.05.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000045885 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 437,45 € 15.05.2023 23.05.2023 07.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045885 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 437,45 € 15.05.2023 23.05.2023 07.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045885 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 437,45 € 15.05.2023 23.05.2023 07.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001687 Poplatok - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 33,00 € 15.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra