0000001693 |
teplo,voda 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 056,20 € |
17.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001704 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
17.05.2023 |
|
25.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001700 |
15.04.-14.05.2023Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001699 |
servisná práca,výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
294,00 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001701 |
Účasť na konferencií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
228,00 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001698 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
855,00 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001691 |
tlmočnícke služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
54,00 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001703 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
88,00 € |
17.05.2023 |
|
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001692 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
26 812,71 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001696 |
dobropis-DEKVS zľava 4/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,84 € |
17.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001697 |
17.04.-16.05.2023Černyšev |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
17.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001694 |
Servis - BL688TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
190,79 € |
17.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001690 |
Preklad textu zo SJ do AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
83,25 € |
17.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045865 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
299,00 € |
17.05.2023 |
22.05.2023 |
|
23.05.2023 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
0000045836 |
Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame licenciu kdigitálnej audioknižnici WISTERIA BOOKS na obdobie 6 mesi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WISTERIA BOOKS s.r.o. |
51184699 |
|
11 400,00 € |
17.05.2023 |
15.06.2023 |
|
22.05.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000045860 |
letenka, Srbská republika, Viedeň - Belehrad - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
299,00 € |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
0000045850 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie 1. turnusu školenia pre kontrolórovšportových organizácií, ktoré sa uskutoční 5.6.-7.6 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
4 675,00 € |
17.05.2023 |
07.06.2023 |
|
17.05.2023 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
0000045841 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
0,00 € |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
28.06.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045847 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
699,00 € |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
28.06.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045841 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
0,00 € |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
28.06.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |