| 0000001711 | etapa 3.- infraštruktúra | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Aliter Technologies, a.s. | 36831221 |  | 49 392,00 € | 19.05.2023 |  | 04.07.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001708 | voda Hanulova18.4-17.5.23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 |  | 281,88 € | 19.05.2023 |  | 07.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000045887 | Občerstvenie účastníkov porady | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | MyCoffee, s.r.o. | 45551201 |  | 71,97 € | 19.05.2023 | 26.05.2023 |  | 20.06.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | 
    | 0000045999 | Hygienické potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 |  | 1 071,10 € | 19.05.2023 | 20.06.2023 |  | 20.06.2023 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | 
    | 0000045895 | Osvedčenie podpisov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Notársky úrad Mgr. V. Kubovská | 36075442 |  | 25,02 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 |  | 07.06.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | 
    | 0000001710 | servis tel. zariadení | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 |  | 4 095,00 € | 19.05.2023 |  | 02.06.2023 | 07.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001707 | prenájom-Expo2023NAFSA | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NAFSA A. of I.E. | . |  | 8 119,60 € | 19.05.2023 |  | 25.05.2023 | 07.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001709 | BA408VC oprava-čelné sklo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 678,84 € | 19.05.2023 |  | 05.06.2023 | 07.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000045866 | Objednávame u Vás servisné práce na motorgenerátore Olympian GEP550-1,výr. č. A6A00232, umiestneného na Hanulovej 5B v B | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 |  | 132,00 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 |  | 26.05.2023 | Mgr. Alfred Minich | riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | 
    | 0000045880 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Paríž – Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 |  | 461,00 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 |  | 23.05.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | 
    | 0000045851 | Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 12. mája 2023 si u Vásobjednávame dodanie Portálového softvéru pre elektronické p | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SophistIT, s.r.o. | 50634526 |  | 65 856,00 € | 19.05.2023 | 31.05.2024 |  | 22.05.2023 | Mgr. Igor Urbančík | generálny tajomník služobného úradu | Objednávka | 
    | 0000001705 | Notebooky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AGEM COMPUTERS | 35692715 |  | 840 448,85 € | 18.05.2023 |  | 19.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000045904 | Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 66,39 € | 18.05.2023 | 19.05.2023 |  | 12.06.2023 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | 
    | 0000001706 | Apple iPhone 14 ProMax 1x | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 |  | 0,01 € | 18.05.2023 |  | 26.05.2023 | 07.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000045857 | Objednávame si u Vás školenie Prince2 pre dve osoby v termíne od 12. -16. júna 2023 nasledovne: | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | OMNICOM, s.r.o. | 31363383 |  | 4 776,00 € | 18.05.2023 | 12.06.2023 |  | 22.05.2023 | Ing. Peter Kadlec | generálny riaditeľ sekcie informačných technológií | Objednávka | 
    | 0000045863 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Taiwan – Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 1 887,00 € | 18.05.2023 | 18.05.2023 |  | 18.05.2023 | JUDr. Marcel Vysocký PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka | 
    | 0000045864 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Paríž – Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 |  | 597,00 € | 18.05.2023 | 18.05.2023 |  | 18.05.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | 
    | 0000045862 | cukrárske výrobky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 |  | 195,00 € | 17.05.2023 | 23.05.2023 |  | 28.06.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | 
    | 0000001695 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 |  | 2 314,08 € | 17.05.2023 |  | 07.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001702 | Seminár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Pro Seminar, s.r.o | 53269888 |  | 192,00 € | 17.05.2023 |  | 23.05.2023 | 07.06.2023 |  |  | Faktúra |