Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000045942 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Kodaň – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 494,00 € 06.06.2023 06.06.2023 06.06.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000045941 Objednávka leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 776,00 € 06.06.2023 13.06.2023 06.06.2023 Ján Taraba riaditeľ odboru ekonomických činností v športe Objednávka
0000045935 Autobusová preprava účastníkov výjazdového rokovania SŠFEÚ v dňoch27.–28. júna 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Lines Express, a. s. 44667345 1 200,00 € 05.06.2023 27.06.2023 19.12.2023 Mgr. Jindřich Staněk riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci Objednávka
0000001794 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 762 991,20 € 05.06.2023 20.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000045991 Objednávame si u Vás pneurservis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 55,48 € 05.06.2023 06.06.2023 26.06.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045971 Objednávame si u Vás 1 ks elektricky nastaviteľného stola Midjuster orozmere 180x80cm a 1 ks eletricky nastaviteľného st Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DELSO INTERIÉRY, s.r.o. 24698016 938,00 € 05.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045955 Objednávame si u Vás opravu tlačiarne RICOH AFICIO 3504 v budoveHanulova nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 3 052,97 € 05.06.2023 07.06.2023 13.06.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000045938 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 420,00 € 05.06.2023 09.06.2023 13.06.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000045954 Školenie Asertivita a riešenie ťažkých situácií dňa 6.6.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre VS 042137004 50,00 € 05.06.2023 06.06.2023 08.06.2023 JUDr. Monika Mlynáriková generálna riaditeľka osobného úradu Objednávka
0000045937 letenka, Chorvátska republika, Viedeň - Dubrovník - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 163,00 € 05.06.2023 05.06.2023 05.06.2023 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000046189 servis BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 59,60 € 02.06.2023 05.06.2023 24.08.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001789 Zemný plyn 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001789 Zemný plyn 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001783 Monitoring médií 05/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 02.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001783 Monitoring médií 05/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 02.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001787 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 407,64 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001787 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 407,64 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001785 Oprava kotla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 312,00 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001785 Oprava kotla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 312,00 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001790 Samofinancovanie 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 336,00 € 02.06.2023 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra