| 0000045963 | Objednávame si u Vás zabezpečenie 2. turnusu školenia pre kontrolórovšportových organizácií, ktoré sa uskutoční 19.6.-21 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Smart Klaster - StartUP HUB | 54768420 |  | 3 346,00 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 |  | 12.06.2023 | Ing. Mariana Dvorščíková | Hlavný kontrolór športu | Objednávka | 
    | 0000001847 | Odborný seminár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 |  | 88,00 € | 09.06.2023 |  | 22.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001845 | Školenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Centrum účelových zariadení | 42137004 |  | 50,00 € | 09.06.2023 |  | 22.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001844 | Vzdelávacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 |  | 356,00 € | 09.06.2023 |  | 22.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001846 | Školenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 43939899 |  | 264,00 € | 09.06.2023 |  | 22.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000046006 | Hygienické potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 |  | 688,37 € | 09.06.2023 | 20.06.2023 |  | 20.06.2023 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | 
    | 0000045969 | Občerstvenie účastníkov porady | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | ARC s.r.o. | 35758309 |  | 674,58 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 |  | 20.06.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | 
    | 0000045985 | Školenie Aplikácia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zneníneskorších predpisov v termíne 12.- 13.6.2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre VS | 042137004 |  | 100,00 € | 09.06.2023 | 13.06.2023 |  | 16.06.2023 | JUDr. Monika Mlynáriková | generálna riaditeľka osobného úradu | Objednávka | 
    | 0000045964 | Osvedčenie podpisov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Notársky úrad Mgr. V. Kubovská | 36075442 |  | 13,90 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 |  | 15.06.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | 
    | 0000045960 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Kodaň – Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 496,00 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 |  | 14.06.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | 
    | 0000001842 | Reklama na RTVS | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 |  | 80 712,06 € | 08.06.2023 |  | 03.07.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001843 | Reklamná kampaň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o | 31444873 |  | 329 585,52 € | 08.06.2023 |  | 03.07.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000045976 | koučovacie služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Boris Dobiš - YPN - Your Private Network | 30153913 |  | 650,00 € | 08.06.2023 | 09.06.2023 |  | 28.06.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | 
    | 0000001840 | mesačný paušál 5/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | M 3 Development s.r.o. | 51705656 |  | 1 921,20 € | 08.06.2023 |  | 26.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001841 | Štipendium - Knosková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | COLUMBIA UNIVERSITY | Z |  | 31 494,00 € | 08.06.2023 |  | 21.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001839 | BA408VC - prezutie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 55,48 € | 08.06.2023 |  | 23.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001838 | kalibráciu analyz.alkohol | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ | 36350745 |  | 355,20 € | 08.06.2023 |  | 22.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001837 | obdobie 6/2023, Čern,Škul | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 |  | 89,00 € | 08.06.2023 |  | 23.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001837 | obdobie 6/2023, Čern,Škul | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 |  | 89,00 € | 08.06.2023 |  | 23.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001516 | Oprava tlačiarne | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TREND Slovakia. s.r.o. | 35787414 |  | 3 052,97 € | 08.06.2023 |  | 19.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra |