| 0000001848 | Služby 1 - Typ A | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 45 594,24 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001852 | Služby 1 - Typ C | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 103 125,28 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001859 | Služby 1 - Typ X | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 10 774,18 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001860 | Služby 1 - Typ X | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 2 704,04 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001861 | Služby 1 - Typ X1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 52 030,86 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001850 | Služby 1 - Typ B | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 85 262,60 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001849 | Služby 1 - Typ A | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 7 097,93 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001863 | Služby 2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 10 161,00 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001858 | Služby 1 - Typ F | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 7 110,22 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001856 | Služby 1 - Typ E | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 81 925,13 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001854 | Služby 1 - Typ D | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 218 172,00 € | 13.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000046032 | Objednávame u Vás | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Michal Paulovič | 37414321 |  | 96,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 |  | 03.07.2023 | Mgr. Alfred Minich | riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | 
    | 0000046039 | Objednávame si u Vás pneuservis na služobnom automobile. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 55,48 € | 13.06.2023 | 14.06.2023 |  | 03.07.2023 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | 
    | 0000001879 | vodné, stoč. 5/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Gymnázium L.Novomeského | 00605786 |  | 151,67 € | 13.06.2023 |  | 22.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001886 | čistenie-Búd,Čer,Han,Stro | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 |  | 360,00 € | 13.06.2023 |  | 22.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001872 | Modul pracovno-právne vzť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Smart Klaster - StartUP HUB | 54768420 |  | 4 675,00 € | 13.06.2023 |  | 16.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001878 | Občerstvenie účast.porady | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NESTLÉ Slovensko, s.r.o. | 31568211 |  | 107,57 € | 13.06.2023 |  | 20.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001885 | záhradnícke práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | zares, spol. s.r.o. | 35778806 |  | 1 681,20 € | 13.06.2023 |  | 26.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001873 | školenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Centrum účelových zariadení | 42137004 |  | 50,00 € | 13.06.2023 |  | 22.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001881 | kreslo, taburetka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 |  | 2 253,36 € | 13.06.2023 |  | 23.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra |