0000001848 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001852 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001859 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001860 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001861 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001850 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001849 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001863 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 161,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001858 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001856 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001854 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046032 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Paulovič |
37414321 |
|
96,00 € |
13.06.2023 |
21.06.2023 |
|
03.07.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000046039 |
Objednávame si u Vás pneuservis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
55,48 € |
13.06.2023 |
14.06.2023 |
|
03.07.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001879 |
vodné, stoč. 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
151,67 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001886 |
čistenie-Búd,Čer,Han,Stro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
360,00 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001872 |
Modul pracovno-právne vzť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
4 675,00 € |
13.06.2023 |
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001878 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
107,57 € |
13.06.2023 |
|
20.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001885 |
záhradnícke práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
1 681,20 € |
13.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001873 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001881 |
kreslo, taburetka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
2 253,36 € |
13.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |