| 0000001897 | Licencia MS Project Plan1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | ICT NWT s.r.o. |  |  | 126,00 € | 15.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001903 | bezpečnostné služby5/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Special Service International SK s.r.o. | 47961066 |  | 33 221,41 € | 15.06.2023 |  | 27.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001896 | Licencia k digitálnej aud | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | WISTERIA BOOKS s.r.o. | 51184699 |  | 11 400,00 € | 15.06.2023 |  | 29.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001835 | BL 979LC - prezutie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 |  | 55,48 € | 15.06.2023 |  | 06.07.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000045983 | konferenčné priestory | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Satel - Slovakia, s.r.o. | 31712797 |  | 650,00 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 |  | 03.07.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | 
    | 0000045997 | Školenie VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov Novely zákona o VO | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | OTIDEA  s.r.o. | 47139200 |  | 156,00 € | 15.06.2023 | 16.06.2023 |  | 28.06.2023 | JUDr. Monika Mlynáriková | generálna riaditeľka osobného úradu | Objednávka | 
    | 0000045996 | Školenie Základná finančná kontrola bez pokút a kontrolných nedostatkovdňa 16.6.2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. | 50685406 |  | 89,00 € | 15.06.2023 | 16.06.2023 |  | 28.06.2023 | JUDr. Monika Mlynáriková | generálna riaditeľka osobného úradu | Objednávka | 
    | 0000045995 | Školenie Finančná kontrola v roku 2023 s praktickými príkladmi ametodickými usmerneniami v praxi pre 3 osoby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 |  | 288,00 € | 15.06.2023 | 16.06.2023 |  | 28.06.2023 | JUDr. Monika Mlynáriková | generálna riaditeľka osobného úradu | Objednávka | 
    | 0000045979 | pracovné stretnutie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava | 31320589 |  | 608,00 € | 15.06.2023 | 19.06.2023 |  | 28.06.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | 
    | 0000001902 | vodné, stoč. 5-6 /2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 |  | 243,00 € | 15.06.2023 |  | 22.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001895 | Školenie - 3 osoby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | OTIDEA  s.r.o. | 47139200 |  | 360,00 € | 15.06.2023 |  | 21.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001900 | akredit. rozbor vzorky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 |  | 192,00 € | 15.06.2023 |  | 16.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001901 | c | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Havarijná služba s. r. o. | 50821377 |  | 1 022,71 € | 15.06.2023 |  | 22.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001905 | drevené podstavce na meno | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SOŠ drevárska | 37942492 |  | 180,00 € | 15.06.2023 |  | 23.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001898 | doprava - taxi | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | HOPIN s.r.o. | 45643423 |  | 654,72 € | 15.06.2023 |  | 22.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001793 | toner HP, Kyocera | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Clean tonery s.r.o. | 35891866 |  | 2 272,80 € | 15.06.2023 |  | 26.06.2023 | 27.06.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000045984 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň- Brusel a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 |  | 696,00 € | 15.06.2023 | 15.06.2023 |  | 16.06.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | 
    | 0000045980 | Objednávame si u Vás 18 ks celočalúnených stoličiek s podrúčkamivyrobených na mieru. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SEDALUX, a.s. | 44100302 |  | 9 162,00 € | 15.06.2023 | 31.07.2023 |  | 15.06.2023 | Mgr. Igor Urbančík | generálny tajomník služobného úradu | Objednávka | 
    | 0000001888 | DEKVS zľava 05/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 |  | 23,12 € | 14.06.2023 |  | 26.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000001892 | Elektrina 05/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 |  | 9 667,54 € | 14.06.2023 |  | 27.06.2023 | 17.07.2023 |  |  | Faktúra |