0000001928 |
letenka (Wien-Frankfurt- |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 992,00 € |
20.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001923 |
ventilátor 20ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
838,00 € |
20.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001921 |
výmena patroly -Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
580,80 € |
20.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001929 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
156,00 € |
20.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001927 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
899,00 € |
20.06.2023 |
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001924 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
89,00 € |
20.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001926 |
PHM, ostatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 635,48 € |
20.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001922 |
montážna plošina-Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M.S. TEAM s.r.o. |
36777609 |
|
120,00 € |
20.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001925 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
288,00 € |
20.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046060 |
Objednávame si u Vás kontrolu pred STK na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
167,62 € |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
04.07.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046002 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Barta - ABARTstyle |
45626073 |
|
320,40 € |
20.06.2023 |
21.06.2023 |
|
03.07.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000046009 |
letenka, Ruská federácia, Moskva - Imir - Viedeň - návrat z celého Mgr.štúdia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
0,00 € |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
26.06.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
0000046010 |
letenka, Ruská federácia, Moskva - Imir - Viedeň - návrat z celého Mgr.štúdia. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
505,00 € |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
21.06.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
0000046008 |
letenka, Ruská federácia, Moskva - Imir - Viedeň - návrat z celého Mgr.štúdia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
499,00 € |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
21.06.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
0000046117 |
Objednávame si u Vás účasť na kurze "Diplomatický protokol, biznisprotokol a spoločenská etiketa" nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
384,00 € |
19.06.2023 |
20.06.2023 |
|
25.07.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000001919 |
BL663TN- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
399,70 € |
19.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001915 |
správa, úprava systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
9 540,00 € |
19.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001920 |
mesač.kontrola EPS 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
19.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046043 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
491,40 € |
19.06.2023 |
28.06.2023 |
|
12.07.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000046040 |
konferenčný priestor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
kláštor s. r. o. |
50827936 |
|
310,90 € |
19.06.2023 |
22.06.2023 |
|
03.07.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |