Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044928 letenka Austrian Airlines, Viedeň – Brusel – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 90,00 € 16.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 prof. Mgr. Martin Kanovský PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000044924 letenka, Španielske kráľovstvo, Viedeň - Barcelona - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 414,34 € 16.06.2022 16.06.2022 16.06.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044926 letenka, Španielske kráľovstvo, Viedeň - Barcelona - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 248,00 € 16.06.2022 16.06.2022 16.06.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044927 letenka, Belgické kráľovstvo, Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 465,00 € 16.06.2022 16.06.2022 16.06.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044924 letenka, Španielske kráľovstvo, Viedeň - Barcelona - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 414,34 € 16.06.2022 16.06.2022 16.06.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044926 letenka, Španielske kráľovstvo, Viedeň - Barcelona - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 248,00 € 16.06.2022 16.06.2022 16.06.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044927 letenka, Belgické kráľovstvo, Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 465,00 € 16.06.2022 16.06.2022 16.06.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044977 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 391,87 € 15.06.2022 16.06.2022 11.07.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001943 Služby 1 Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 704,04 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001943 Služby 1 Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 704,04 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001945 Služby 1 Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001945 Služby 1 Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001946 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001946 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001947 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 15 101,95 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001947 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 15 101,95 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001944 Služby 1 Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 52 030,86 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001944 Služby 1 Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 52 030,86 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001932 Služby 1 Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 510,51 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001942 Služby 1 Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 532,17 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra