0000001989 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
495,00 € |
20.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001989 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
495,00 € |
20.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001987 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
895,00 € |
20.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001987 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
895,00 € |
20.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001992 |
5/22 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
20.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001992 |
5/22 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
20.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001999 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
354,00 € |
20.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001999 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
354,00 € |
20.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001988 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
896,00 € |
20.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001988 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
896,00 € |
20.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001991 |
5-6/2022 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
455,51 € |
20.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001991 |
5-6/2022 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
455,51 € |
20.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001979 |
BL 301LO servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
123,31 € |
17.06.2022 |
|
14.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044970 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Čierny orol-JUDr. J.Sitáková |
41838050 |
|
123,90 € |
17.06.2022 |
23.06.2022 |
|
26.07.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000044967 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
185,40 € |
17.06.2022 |
30.06.2022 |
|
25.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044953 |
Objednávame si u Vás 2x kalkulačku CASIO HR-8. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
90,72 € |
17.06.2022 |
20.06.2022 |
|
11.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001983 |
kurz PRINCE2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
31363383 |
|
3 816,00 € |
17.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001983 |
kurz PRINCE2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
31363383 |
|
3 816,00 € |
17.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001982 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,70 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001982 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,70 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |