Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001989 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 495,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001989 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 495,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001987 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 895,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001987 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 895,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001992 5/22 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 4 000,00 € 20.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001992 5/22 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 4 000,00 € 20.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001999 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 354,00 € 20.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001999 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 354,00 € 20.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001988 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 896,00 € 20.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001988 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 896,00 € 20.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001991 5-6/2022 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 455,51 € 20.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001991 5-6/2022 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 455,51 € 20.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001979 BL 301LO servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 123,31 € 17.06.2022 14.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000044970 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel Čierny orol-JUDr. J.Sitáková 41838050 123,90 € 17.06.2022 23.06.2022 26.07.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044967 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 185,40 € 17.06.2022 30.06.2022 25.07.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044953 Objednávame si u Vás 2x kalkulačku CASIO HR-8. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 90,72 € 17.06.2022 20.06.2022 11.07.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001983 kurz PRINCE2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMNICOM, s.r.o. 31363383 3 816,00 € 17.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001983 kurz PRINCE2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMNICOM, s.r.o. 31363383 3 816,00 € 17.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001982 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 17.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001982 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 17.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra