0000002015 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 273,56 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002016 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002016 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002012 |
vodné,stočné - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
546,73 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002012 |
vodné,stočné - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
546,73 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002019 |
telekom. práce 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 403,00 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002019 |
telekom. práce 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 403,00 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002017 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
153,29 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002017 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
153,29 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044943 |
Záhradnícke práce a strihanie a orez kríkov a malých stromčekov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
2 161,54 € |
24.06.2022 |
31.10.2022 |
|
01.07.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044947 |
letenka Air France, Austrian Airlines, Viedeň – Paríž - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
500,00 € |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
27.06.2022 |
prof. Mgr. Martin Kanovský PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
0000044946 |
2x letenka Ryanair, Viedeň – Malta – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 032,00 € |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
27.06.2022 |
prof. Mgr. Martin Kanovský PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
0000044945 |
letenka, Srbská republika, Belehrad - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
114,80 € |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
24.06.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000044945 |
letenka, Srbská republika, Belehrad - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
114,80 € |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
24.06.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000002010 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
90,00 € |
23.06.2022 |
|
20.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002009 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
23.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002008 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
23.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001996 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
465,00 € |
23.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001996 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
465,00 € |
23.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044933 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie poradenských služieb a správu účtuLinkedIn v zmysle Vašej cenovej ponuky nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
6 960,00 € |
23.06.2022 |
15.12.2022 |
|
06.07.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |