Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002015 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 1 273,56 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002016 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 65,80 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002016 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 65,80 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002012 vodné,stočné - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 546,73 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002012 vodné,stočné - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 546,73 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002019 telekom. práce 5/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 403,00 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002019 telekom. práce 5/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 403,00 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002017 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 153,29 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002017 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 153,29 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000044943 Záhradnícke práce a strihanie a orez kríkov a malých stromčekov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 zares, spol. s.r.o. 35778806 2 161,54 € 24.06.2022 31.10.2022 01.07.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044947 letenka Air France, Austrian Airlines, Viedeň – Paríž - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 500,00 € 24.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 prof. Mgr. Martin Kanovský PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000044946 2x letenka Ryanair, Viedeň – Malta – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 032,00 € 24.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 prof. Mgr. Martin Kanovský PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000044945 letenka, Srbská republika, Belehrad - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 114,80 € 24.06.2022 24.06.2022 24.06.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044945 letenka, Srbská republika, Belehrad - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 114,80 € 24.06.2022 24.06.2022 24.06.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000002010 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 90,00 € 23.06.2022 20.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002009 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 23.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002008 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 23.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000001996 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 465,00 € 23.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001996 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 465,00 € 23.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000044933 Objednávame si u Vás zabezpečenie poradenských služieb a správu účtuLinkedIn v zmysle Vašej cenovej ponuky nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 6 960,00 € 23.06.2022 15.12.2022 06.07.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka