Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002051 Atlas M&O Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 77 000,00 € 30.06.2022 17.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002046 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 032,00 € 30.06.2022 20.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002047 členské ZSVTS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 8 935,06 € 30.06.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002031 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 134,34 € 28.06.2022 19.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002042 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 884,88 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002039 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 752,00 € 28.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002041 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 483,00 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002029 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002043 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 359,60 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002034 prekládka ústredne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 1 572,00 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002033 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 664,54 € 28.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002036 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 084,80 € 28.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002027 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 114,80 € 28.06.2022 13.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002028 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 956,12 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002030 webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 156,00 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002038 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 672,68 € 28.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002040 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 417,44 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002037 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 602,00 € 28.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002032 zošívačka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 185,40 € 28.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000045404 Let pre potreby pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 663,32 € 27.06.2022 30.06.2022 14.12.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka