Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000045278 Inzercia Petit Press Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 81,00 € 12.07.2022 22.07.2022 04.11.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045279 Inzercia MY Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 522,72 € 12.07.2022 18.07.2022 04.11.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045011 Objednávka inzercie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 81,00 € 12.07.2022 14.07.2022 22.09.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002105 Servis BT197EF Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 646,75 € 12.07.2022 29.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002097 HelpDesk 06/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 12.07.2022 29.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002100 Servis okien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 548,14 € 12.07.2022 19.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002104 Energie 7/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 4 000,00 € 12.07.2022 27.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002113 mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 47,76 € 12.07.2022 19.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002099 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 621,60 € 12.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002092 školenie kontrolórov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 2 109,70 € 12.07.2022 19.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002111 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 949,50 € 12.07.2022 19.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002112 oprava bazéna, okolia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 6 995,04 € 12.07.2022 27.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002116 Servisy 06/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 168,00 € 12.07.2022 21.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002093 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELAX TEAM, s.r.o. Reštaurácia Relax 31414893 306,30 € 12.07.2022 20.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002101 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 287,05 € 12.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002098 6/22 VVS IS Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 105 959,70 € 12.07.2022 29.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002103 Servis okien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 333,00 € 12.07.2022 19.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002094 7/22 samofinancovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 248,00 € 12.07.2022 22.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002107 Chloriliquide Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 220,22 € 12.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002095 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 72,00 € 12.07.2022 22.07.2022 02.09.2022 Faktúra