0000002127 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
187,98 € |
18.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002127 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
187,98 € |
18.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002130 |
uprat. služby 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
5 402,18 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002130 |
uprat. služby 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
5 402,18 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002125 |
elektrina 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
15 536,96 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002125 |
elektrina 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
15 536,96 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002126 |
vodné 6-7/22Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
168,10 € |
18.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002135 |
elektrina 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
13 142,36 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002124 |
Správa systému-mesačný pa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
11 880,00 € |
18.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002129 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
733,08 € |
18.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002133 |
osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
154,24 € |
18.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002128 |
BL 411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
96,38 € |
18.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002132 |
EPS 7/2022-Černy,Han,Stro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
18.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002134 |
vodné 6-7/22 Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
439,69 € |
18.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002136 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
18.07.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002131 |
odb. prehliadka Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
621,04 € |
18.07.2022 |
|
25.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002082 |
BA 513UI- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
102,00 € |
18.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045049 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
256,18 € |
18.07.2022 |
28.07.2022 |
|
12.08.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045043 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
73,47 € |
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
09.08.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045036 |
Oplechovanie atikových plechov strechy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
204,00 € |
18.07.2022 |
21.07.2022 |
|
29.07.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |