0000002144 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
833,00 € |
20.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002148 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
536,00 € |
20.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002140 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
20.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002146 |
zrušená letenka FA220509 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
46,00 € |
20.07.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002143 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
186,00 € |
20.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002138 |
vodné 6-7/22 Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
20.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002118 |
Vypracovanie projekt.doku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
80 280,00 € |
20.07.2022 |
|
23.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002145 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
833,00 € |
20.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002147 |
zrušená letenka FA220503 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
46,00 € |
20.07.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002096 |
balík služieb 07/22-07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
418,80 € |
20.07.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045061 |
Žiadosť o vyjadrenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
20.07.2022 |
31.08.2022 |
|
12.08.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000045045 |
Objednávame si u Vás 19 ks kanvíc značky ETA s objemom 1,7l. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jozef Maťavka SELEKTRA |
11741562 |
|
474,20 € |
20.07.2022 |
29.07.2022 |
|
03.08.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045040 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 540,80 € |
20.07.2022 |
27.07.2022 |
|
29.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045010 |
Objednávka na služby ubytovacieho a stravovacieho zariadenia prevzdelávanie mentorov regionálnych centier podpory učiteľ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
POD HRADOM, s. r. o. (Hotel Pod Hradom Považské Podhradie) |
36325341 |
|
7 086,10 € |
19.07.2022 |
31.08.2022 |
|
06.09.2022 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
0000045008 |
Objednávka za služby ubytovacieho a stravovacieho zariadenia prevzdelávanie mentorov regionálnych centier podpory učiteľ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA JASNA, s. r. o. |
36048968 |
|
12 554,00 € |
19.07.2022 |
09.09.2022 |
|
06.09.2022 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
0000045044 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 819,20 € |
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
29.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045003 |
Služby ubytovacieho a stravovacieho zariadenia pre vzdelávanie mentorovregionálnych centier podpory učiteľov v oblasti m |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EM - PA s.r.o. |
47847522 |
|
10 220,00 € |
18.07.2022 |
31.08.2022 |
|
15.11.2022 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
0000045103 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mobilita servis spol. s.r.o. |
35693011 |
|
44,89 € |
18.07.2022 |
21.07.2022 |
|
27.09.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045048 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
165,29 € |
18.07.2022 |
28.07.2022 |
|
22.09.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045005 |
Objednávka za služby ubytovacieho a stravovacieho zariadenia prevzdelávanie mentorov regionálnych centier podpory učiteľ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIN.TECH s.r.o |
34134701 |
|
6 621,00 € |
18.07.2022 |
19.08.2022 |
|
06.09.2022 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |