Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002227 monitoring médií 07/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 03.08.2022 12.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002228 kytica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 50,00 € 03.08.2022 12.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002228 kytica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 50,00 € 03.08.2022 12.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002226 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 367,00 € 03.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002226 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 367,00 € 03.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002229 obdobie 8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 03.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002229 obdobie 8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 03.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002295 seminár-špec. verej. obst Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 1 044,00 € 02.08.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002295 seminár-špec. verej. obst Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 1 044,00 € 02.08.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002295 seminár-špec. verej. obst Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 1 044,00 € 02.08.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002221 stavebné práce-Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 1 670,40 € 02.08.2022 09.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002221 stavebné práce-Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 1 670,40 € 02.08.2022 09.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002217 Licencia Microsoft Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVIR, s.r.o. 36827631 444,00 € 02.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002217 Licencia Microsoft Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVIR, s.r.o. 36827631 444,00 € 02.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002220 energia obd.8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 006,80 € 02.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002220 energia obd.8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 006,80 € 02.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002223 inzerát - Piatok Pravda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 113,60 € 02.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002223 inzerát - Piatok Pravda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 113,60 € 02.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002225 seminár-špec. verej. obst Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 1 044,00 € 02.08.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002225 seminár-špec. verej. obst Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 1 044,00 € 02.08.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra