0000002238 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
250,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002238 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
250,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002242 |
samofinancovanie 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 384,00 € |
05.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002242 |
samofinancovanie 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 384,00 € |
05.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002239 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
150,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002239 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
150,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002241 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
538,00 € |
05.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002241 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
538,00 € |
05.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002240 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,33 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002240 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,33 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002237 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
275,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002237 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
275,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002243 |
Štvrtok PRAVDA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 113,60 € |
05.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002243 |
Štvrtok PRAVDA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 113,60 € |
05.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045068 |
Objednávame u Vás energetické hodnotenie a energetický certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TWG-energo, s.r.o. |
43823581 |
|
2 352,00 € |
05.08.2022 |
01.02.2023 |
|
12.08.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000045062 |
Zabezpečenie prepravy Tatranská Lomnica – Lomnický štít |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 050,00 € |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
05.08.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000045108 |
servis BL 988 XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 120,60 € |
04.08.2022 |
05.08.2022 |
|
09.09.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045106 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
524,68 € |
04.08.2022 |
05.08.2022 |
|
09.09.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045105 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
472,13 € |
04.08.2022 |
05.08.2022 |
|
09.09.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000002232 |
Inštalácia záclon a záves |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bytdesign, spol. s r.o. |
44150041 |
|
1 857,36 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |