0000002286 |
mes. kontrola EPS 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002286 |
mes. kontrola EPS 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002286 |
mes. kontrola EPS 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002283 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002283 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002283 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002281 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
99,20 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002281 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
99,20 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002281 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
99,20 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045079 |
Preklad EN-SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
155,52 € |
15.08.2022 |
30.08.2022 |
|
15.08.2022 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
0000045078 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
999,00 € |
15.08.2022 |
16.08.2022 |
|
15.08.2022 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
0000045140 |
Vybavenie kancelárie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
17 852,40 € |
12.08.2022 |
09.09.2022 |
|
11.10.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000045143 |
Objednávame si u Vás na základe predmetu zákazky - revitalizáciakancelárskych priestorov v objekte Stromová 1 vybavenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
7 656,00 € |
12.08.2022 |
09.09.2022 |
|
11.10.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000045074 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
1 468,00 € |
12.08.2022 |
17.08.2022 |
|
09.09.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000045081 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
12.08.2022 |
15.08.2022 |
|
24.08.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045082 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
119,33 € |
12.08.2022 |
15.08.2022 |
|
24.08.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002268 |
služby podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
13 866,00 € |
11.08.2022 |
|
30.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002266 |
stĺpik |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mobilita servis spol. s.r.o. |
35693011 |
|
44,89 € |
11.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045125 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 838,00 € |
11.08.2022 |
06.09.2022 |
|
12.09.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045126 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
3 193,20 € |
11.08.2022 |
06.09.2022 |
|
07.09.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |