Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002286 mes. kontrola EPS 8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002286 mes. kontrola EPS 8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002286 mes. kontrola EPS 8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002283 služby 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 963,62 € 15.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002283 služby 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 963,62 € 15.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002283 služby 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 963,62 € 15.08.2022 25.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002281 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 99,20 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002281 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 99,20 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002281 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 99,20 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000045079 Preklad EN-SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 155,52 € 15.08.2022 30.08.2022 15.08.2022 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie Objednávka
0000045078 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 999,00 € 15.08.2022 16.08.2022 15.08.2022 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. generálny riaditeľ sekcie Objednávka
0000045140 Vybavenie kancelárie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 17 852,40 € 12.08.2022 09.09.2022 11.10.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000045143 Objednávame si u Vás na základe predmetu zákazky - revitalizáciakancelárskych priestorov v objekte Stromová 1 vybavenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 7 656,00 € 12.08.2022 09.09.2022 11.10.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000045074 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Azimut ES s.r.o. 45284563 1 468,00 € 12.08.2022 17.08.2022 09.09.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000045081 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 65,80 € 12.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045082 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 119,33 € 12.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002268 služby podpory prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 13 866,00 € 11.08.2022 30.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002266 stĺpik Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mobilita servis spol. s.r.o. 35693011 44,89 € 11.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000045125 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 838,00 € 11.08.2022 06.09.2022 12.09.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045126 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 3 193,20 € 11.08.2022 06.09.2022 07.09.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka