0000045088 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
333,00 € |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
Mgr. Ľubica Srnáková |
generálna riaditeľka |
Objednávka |
0000045088 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
333,00 € |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
Mgr. Ľubica Srnáková |
generálna riaditeľka |
Objednávka |
0000045087 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
309,00 € |
18.08.2022 |
21.09.2022 |
|
18.08.2022 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
0000045086 |
letenka, Belgické kráľovstvo, Viedeň - Brusel - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
18.08.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
0000002299 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002299 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002302 |
čistiace a uprat. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 050,24 € |
17.08.2022 |
|
30.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002296 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
522,72 € |
17.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002301 |
BL 806LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
23,22 € |
17.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002303 |
vyprac. projekt. dokument |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
23 724,00 € |
17.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002300 |
projektové hodnotenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TWG-energo, s.r.o. |
43823581 |
|
1 176,00 € |
17.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002300 |
projektové hodnotenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TWG-energo, s.r.o. |
43823581 |
|
1 176,00 € |
17.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002300 |
projektové hodnotenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TWG-energo, s.r.o. |
43823581 |
|
1 176,00 € |
17.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002298 |
servis,zaškolenieStromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
214,25 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002298 |
servis,zaškolenieStromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
214,25 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002298 |
servis,zaškolenieStromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
214,25 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002297 |
vodné,stočné 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
78,47 € |
17.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002297 |
vodné,stočné 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
78,47 € |
17.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002297 |
vodné,stočné 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
78,47 € |
17.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002292 |
žalúzia - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
323,40 € |
17.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |