0000002419 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
08.09.2022 |
|
16.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002418 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
08.09.2022 |
|
16.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045148 |
Prosím o zabezpečenie letenky pre 1 osobu na spiatočnú cestuViedeň-Tbilisi-Viedeň vrátane podpalubnej batožiny. Odlet 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
409,00 € |
08.09.2022 |
13.09.2022 |
|
13.09.2022 |
Ing. mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
0000045144 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Štokholm-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
367,00 € |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
13.09.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000002407 |
SAP ILM - GDPR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
101 001,60 € |
07.09.2022 |
|
22.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002413 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
141,29 € |
07.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002415 |
predplatné časopisu 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
170,16 € |
07.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045171 |
prihlásenie vozidla do evidencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
858,00 € |
07.09.2022 |
08.09.2022 |
|
28.09.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045131 |
Konferencia VO 2022 Právo <(>&<)> Prax |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
1 045,00 € |
07.09.2022 |
27.09.2022 |
|
20.09.2022 |
Mgr. Jindřich Staněk |
poverený riaditeľ odboru tech. pomoci a podpory činností prijímateľa |
Objednávka |
0000002405 |
Balená pitná voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
599,25 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002417 |
oprava- Kyocera TaskAlfa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
875,52 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002408 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 518,68 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002414 |
monitoring médií 08/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
07.09.2022 |
|
16.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002430 |
telek. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
215,42 € |
07.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002406 |
Oprava Variomatu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
273,60 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002416 |
BA 513UI servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
998,70 € |
07.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002410 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002411 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 183,06 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002409 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 174,07 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045132 |
letenka, Rumunsko, Viedeň - Bukurešť - Viedeň, študijný pobyt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
136,00 € |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
07.09.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |