0000045199 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000045199 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000045235 |
Kryt radiátora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
4 785,60 € |
30.09.2022 |
11.10.2022 |
|
09.11.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000002625 |
ZZ SR, ročník 2022, 3. pr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
30.09.2022 |
|
30.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002625 |
ZZ SR, ročník 2022, 3. pr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
30.09.2022 |
|
30.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002560 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 797,58 € |
30.09.2022 |
|
12.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002560 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 797,58 € |
30.09.2022 |
|
12.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002559 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
378,00 € |
30.09.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002559 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
378,00 € |
30.09.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002555 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
30.09.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002557 |
Servis a prenájom 08/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
30.09.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002558 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
156,00 € |
30.09.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002556 |
Oprava v kanc. č. 004,005 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
261,26 € |
30.09.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045200 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
2 135,64 € |
30.09.2022 |
07.10.2022 |
|
13.10.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000002393 |
Mesačný poplatok SFK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,42 € |
29.09.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002554 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
800,00 € |
29.09.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002553 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TStat S.r.l. |
|
|
5 844,00 € |
29.09.2022 |
|
03.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045211 |
Prezentačné materiály |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
3 594,00 € |
29.09.2022 |
03.10.2022 |
|
19.10.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045212 |
Zabezpečenie nápojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ROXY CATERING s.r.o. |
36701661 |
|
369,00 € |
29.09.2022 |
03.10.2022 |
|
18.10.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002547 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
323,00 € |
28.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |