0000002577 |
Obsluha kotolne 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002583 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 765,12 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002583 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 765,12 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002578 |
Opr. vodovodnej prípojky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
18 347,45 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002578 |
Opr. vodovodnej prípojky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
18 347,45 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002584 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002588 |
Balík služieb 10/22-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
418,80 € |
05.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002576 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 230,88 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002582 |
Community management |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
4 315,20 € |
05.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002587 |
Zabezpečenie programu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Scarabeus family s.r.o. |
35783541 |
|
9 200,00 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002586 |
Bezpečnostné služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002579 |
Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
38 549,88 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002580 |
Monitoring médii 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045254 |
Objednávame si u Vás 4 ks zimných pneumatík Winterhawk 4 Firestone XL215/55 R17 98V. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
516,00 € |
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
24.10.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045214 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 5. októbra 2022 si u Vásobjednávame zdroje nepretržitého stáleho napájania v súla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.cz a.s. |
Z |
|
1 061,29 € |
05.10.2022 |
10.10.2022 |
|
10.10.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000045213 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 26. septembra 2022 si u Vásobjednávame pamäťové média a príslušenstvo k telekomun |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
470,46 € |
05.10.2022 |
10.10.2022 |
|
05.10.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000002568 |
Systém. údržba 3.štv.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
04.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002573 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
430,80 € |
04.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002573 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
430,80 € |
04.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002567 |
Vzdelávacie aktivity SŠFE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FREEDOM Factory s. r. o. |
44819242 |
|
7 490,40 € |
04.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |