Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002577 Obsluha kotolne 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002583 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 765,12 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002583 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 765,12 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002578 Opr. vodovodnej prípojky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 18 347,45 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002578 Opr. vodovodnej prípojky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 18 347,45 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002584 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002588 Balík služieb 10/22-10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Profesia, spol. s r.o. 35800861 418,80 € 05.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002576 Vodoinštalatérske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 230,88 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002582 Community management Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 4 315,20 € 05.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002587 Zabezpečenie programu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Scarabeus family s.r.o. 35783541 9 200,00 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002586 Bezpečnostné služby 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002579 Ticket Restaurant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 38 549,88 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002580 Monitoring médii 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 05.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000045254 Objednávame si u Vás 4 ks zimných pneumatík Winterhawk 4 Firestone XL215/55 R17 98V. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 516,00 € 05.10.2022 06.10.2022 24.10.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045214 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 5. októbra 2022 si u Vásobjednávame zdroje nepretržitého stáleho napájania v súla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.cz a.s. Z 1 061,29 € 05.10.2022 10.10.2022 10.10.2022 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000045213 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 26. septembra 2022 si u Vásobjednávame pamäťové média a príslušenstvo k telekomun Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 470,46 € 05.10.2022 10.10.2022 05.10.2022 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000002568 Systém. údržba 3.štv.2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 04.10.2022 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002573 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 430,80 € 04.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002573 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 430,80 € 04.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002567 Vzdelávacie aktivity SŠFE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FREEDOM Factory s. r. o. 44819242 7 490,40 € 04.10.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra