Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002673 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 347,18 € 17.10.2022 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002672 Servis motorgenerátora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Azimut ES s.r.o. 45284563 2 135,64 € 17.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002674 Servis - BL407ZR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 52,70 € 17.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000045261 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 93,94 € 17.10.2022 19.10.2022 02.11.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045250 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 97,92 € 17.10.2022 18.10.2022 25.10.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045253 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 207,49 € 17.10.2022 19.10.2022 25.10.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002675 Prezentačné materiály Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 3 594,00 € 17.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002675 Prezentačné materiály Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 3 594,00 € 17.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000045272 Nápis nad dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R F 263,00 € 17.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000045246 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 59,94 € 17.10.2022 21.10.2022 17.10.2022 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000002666 energie 9/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 12 249,94 € 14.10.2022 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002664 DEKVS_PP_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 000,00 € 14.10.2022 02.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002671 smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Obec Ždiar 00326780 100,00 € 14.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002667 Servis - BT349HO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 1 167,70 € 14.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002665 servis a prenájom 9/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 14.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002665 servis a prenájom 9/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 14.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002669 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002669 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002670 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002670 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra