Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002729 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 73,20 € 25.10.2022 02.11.2022 03.11.2022 Faktúra
0000045275 grafické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠUPKA občianske združenie 31772269 1 000,00 € 25.10.2022 28.11.2022 25.10.2022 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000045276 tlač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 4 563,52 € 25.10.2022 28.11.2022 25.10.2022 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000002727 Náklady 3Q/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 17 789,20 € 24.10.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000045310 tématický monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 93,48 € 24.10.2022 25.10.2022 28.12.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002726 Kontrola EPS - 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 24.10.2022 08.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002724 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 1 236,72 € 24.10.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000045334 Objednávame u Vás servis na služobnom automobile Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 536,88 € 24.10.2022 15.11.2022 16.11.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045286 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 340,20 € 24.10.2022 03.11.2022 04.11.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002723 Preprava autobusmi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 XLINEBUS s.r.o. 35747501 1 440,00 € 24.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002725 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 93,94 € 24.10.2022 02.11.2022 03.11.2022 Faktúra
0000001840 mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 23,88 € 24.10.2022 02.11.2022 03.11.2022 Faktúra
0000045273 V zmysle Vašej cenovej ponuky č. PN200009881-1 zo dňa 20. októbra 2022si u Vás objednávame opravu notebooku HP ProBook 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 336,00 € 24.10.2022 04.11.2022 25.10.2022 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000045277 online predplatné Denníka N na rok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 N Press, s.r.o. 46887491 175,80 € 21.10.2022 25.10.2022 28.12.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045280 Online predplatné REFRESHER na rok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFRESHER Media s. r. o. 50676946 0,00 € 21.10.2022 08.11.2022 28.12.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002718 Servis - BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 170,75 € 21.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002722 Telekom. práce 09/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 943,00 € 21.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002717 Prekladateľské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 274,85 € 21.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002721 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 348,00 € 21.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002720 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 319,48 € 21.10.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra