0000045321 |
Objednávame si u Vás bezpečnostnú spisovku SP ZV1/L. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONPRODUCT s.r.o. |
36649635 |
|
432,00 € |
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
28.11.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045324 |
letenka, Francúzska republika, Viedeň - Paríž - Viedeň, učiteľ SŠ-jazyková stáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
565,00 € |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
09.11.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
0000045307 |
Prístupové práva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
iSicommerce s.r.o. |
36692735 |
|
238,80 € |
08.11.2022 |
21.11.2022 |
|
22.03.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
0000045314 |
preklad stanoviska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
9,25 € |
08.11.2022 |
11.11.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045315 |
preklad životopisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
32,38 € |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
28.12.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045318 |
nákup leteniek Fínska republika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
850,00 € |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045317 |
nákup leteniek Fínska republika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
598,00 € |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045304 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
185,00 € |
08.11.2022 |
04.12.2022 |
|
19.12.2022 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
0000002787 |
Oprava havárie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAS Invest s.r.o. |
46611801 |
|
59 579,50 € |
08.11.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002790 |
Ruže |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
43,50 € |
08.11.2022 |
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002784 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 277,93 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002780 |
ONLINE odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002783 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002786 |
Odborná literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
96,62 € |
08.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002781 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002788 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
323,83 € |
08.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002782 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 054,66 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002789 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
101,52 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002785 |
Štvrťroč. kontr. EZP/TPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
08.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045308 |
letenka Lufthansa, Austrian Airlines, Viedeň-Štrasburg-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
698,00 € |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
08.11.2022 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |