Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001229 vodné,stočné-Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 739,08 € 22.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001226 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 691,00 € 22.02.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001224 požiarne uzávery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PASADEA INTERIORS s.r.o. 51314550 13 836,00 € 22.02.2022 10.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001220 vykurovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 129,60 € 22.02.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001231 Spravodajský servis1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 22.02.2022 02.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001227 Letenky pre ŠT II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 691,00 € 22.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001232 Spravodajský servis 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 22.02.2022 02.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001228 vodné,stočné-Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 294,13 € 22.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001223 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 175,00 € 22.02.2022 04.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000044622 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,75 € 21.02.2022 16.03.2022 24.03.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001217 preklad-cestov.mapa SJ,AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 2 520,00 € 21.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001221 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 468,38 € 21.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001219 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 90,00 € 21.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001218 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 144,00 € 21.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001222 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LaDaniellaS s.r.o. 52529657 259,51 € 21.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000044593 výmena mikrobatérie BT 459 DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,94 € 21.02.2022 22.02.2022 10.03.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044566 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 131,71 € 21.02.2022 01.03.2022 09.03.2022 Mgr. Jana Lysáková Generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001037 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 700,66 € 21.02.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001034 údžba stroja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 282,00 € 21.02.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001039 12/21-1/22 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 21.02.2022 28.01.2022 03.02.2022 Faktúra