0000001337 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
10.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001339 |
videozáznam |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
65,00 € |
10.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001329 |
2-3/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001341 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
979,00 € |
10.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001340 |
Právny systém 22-24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
S-EPI s.r.o. |
36014991 |
|
2 361,22 € |
10.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001333 |
káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
54,36 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001334 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001328 |
servis výťah, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
61,20 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044601 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 7. marca 2022 si u Vás objednávamelicencie Webex na obdobie jedného roka nasledovne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 595,20 € |
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
28.03.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001330 |
kancelársky materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
625,92 € |
10.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044621 |
Archívne skrine |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jan Mihuc |
45457085 |
|
878,87 € |
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
17.03.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001327 |
2/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
109,30 € |
09.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001325 |
helpdesk 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
09.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001326 |
Zabezp. poradenských služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
1 530,00 € |
09.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001324 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
150,00 € |
09.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044634 |
Objednávame u Vás1 ks Pohovka II Diva - sivá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DETSKAPOSTEL s.r.o. |
47429151 |
|
239,00 € |
09.03.2022 |
22.03.2022 |
|
24.03.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001321 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
09.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001323 |
bezdrôtový prijímač,vysie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
J&J service s. r. o. |
51316684 |
|
996,00 € |
09.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044611 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
319,00 € |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
09.03.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000044603 |
Prenájom priestorov na poradu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
09.03.2022 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |