Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001530 Spravodajský servis 3/202 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 13.04.2022 27.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001527 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,37 € 13.04.2022 26.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000044704 Predmetom zákazky je zistiť domáci záujem o príslušný uznaný športprieskumom osobitne pre MŠVVaŠ SR - kombinácia onlinea Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ipsos Slovakia s.r.o. 35730609 4 618,80 € 13.04.2022 29.04.2022 13.04.2022 Mgr. Peter Dedík, PhD. generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000001523 preplatok NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,14 € 12.04.2022 05.05.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001495 3/22 PO,BOZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 12.04.2022 24.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000044740 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 597,20 € 12.04.2022 02.05.2022 18.05.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044741 Toner / odpadová nádoba Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 52,80 € 12.04.2022 02.05.2022 18.05.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044745 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 269,60 € 12.04.2022 02.05.2022 18.05.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044736 Objednávame si u Vás 5 kusov pnumatík s rozmerom 215/55 R17 98V. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 672,00 € 12.04.2022 13.04.2022 16.05.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044731 Objednávame si u Vás servis a následnú STK na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 270,13 € 12.04.2022 13.04.2022 16.05.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001521 3/22 Budková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 406,91 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001519 3/22 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 440,96 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001508 3/22 tel. požiadavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 803,50 € 12.04.2022 27.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001517 3/22 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 16 004,33 € 12.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001510 podpora prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 12.04.2022 26.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001516 trafostanica Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001518 3/22 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 10 405,50 € 12.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001514 3-4/2022 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001513 3-4/2022 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 463,28 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001524 preplatok Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 12,01 € 12.04.2022 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra