0000001751 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
46 750,80 € |
17.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044820 |
Objednávka na kurz PRINCE2 Agile Combo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
2 160,00 € |
17.05.2022 |
06.06.2022 |
|
06.06.2022 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
0000044818 |
Objednávka školenia Project 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Macrosoft s.r.o |
36791598 |
|
234,00 € |
17.05.2022 |
20.06.2022 |
|
06.06.2022 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
0000044858 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
94,08 € |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
01.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044857 |
Objednávame si u Vás výmenu akumulátoru na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
01.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044856 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
182,20 € |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
01.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044853 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
410,40 € |
17.05.2022 |
30.05.2022 |
|
01.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001752 |
Adobe Illustrator |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
6 318,00 € |
17.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001750 |
moderátorská spolupráca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PhDr. Soňa Müllerová |
|
|
1 000,00 € |
17.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044821 |
letenka, Belgické kráľovstvo, Brusel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
556,00 € |
17.05.2022 |
16.05.2022 |
|
17.05.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000044819 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
344,50 € |
17.05.2022 |
06.06.2022 |
|
17.05.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000044813 |
Letenky - Brusel GTSÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
794,00 € |
16.05.2022 |
17.05.2022 |
|
22.06.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001841 |
Frankovací stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
3 948,00 € |
16.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001742 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001713 |
4/22 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 772,48 € |
16.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001706 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
16.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001748 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Oliver Majdúch |
14010682 |
|
2 370,00 € |
16.05.2022 |
|
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001705 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
230,40 € |
16.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001708 |
popl.konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave |
00735779 |
|
10,00 € |
16.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001723 |
Služby 1-Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84 816,82 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |