0000001812 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
279,00 € |
27.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001810 |
hlasový paušál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
27.05.2022 |
|
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001819 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
878,00 € |
27.05.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001814 |
deratizácia objektov 5x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
281,70 € |
27.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001817 |
BL631LV servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
455,44 € |
27.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001816 |
BL631LV klampiarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
103,29 € |
27.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001815 |
vyspravenie schodov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
3 187,68 € |
27.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044847 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. mája 2022 si u Vás objednávameposkytnutie služieb Check Pointu na obdobie 12 me |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
77 375,54 € |
27.05.2022 |
01.06.2022 |
|
02.06.2022 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000001807 |
náklady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 060,59 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001808 |
doúčtovanie nájmu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 955,30 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001809 |
navýšenie, doúčtovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
408,87 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044855 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
829,00 € |
26.05.2022 |
07.06.2022 |
|
09.06.2022 |
Mgr. Svetlana Síthová |
štátna tajomníčka I. |
Objednávka |
0000044874 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 136,00 € |
26.05.2022 |
06.06.2022 |
|
09.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044848 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAS Invest s.r.o. |
46611801 |
|
59 579,50 € |
26.05.2022 |
30.06.2022 |
|
02.06.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000044849 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
638,00 € |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
26.05.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000001795 |
preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
25.05.2022 |
|
24.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044907 |
Objednávame si u Vás montáž výstražnej signalizácie na služobnéautomobily |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SELVIT, spol.s.r.o. |
36370053 |
|
4 068,00 € |
25.05.2022 |
27.05.2022 |
|
27.06.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000044915 |
ubytovanie vedenia ministerstva počas vý |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. |
35789638 |
|
605,28 € |
25.05.2022 |
14.06.2022 |
|
22.06.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000044912 |
občerstvenie počas výjazdu ministra v re |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. |
35789638 |
|
46,80 € |
25.05.2022 |
14.06.2022 |
|
22.06.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001801 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
870,00 € |
25.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |