0000001842 |
Statický posudok,zamerani |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Studio_404 s.r.o. |
53381157 |
|
7 000,00 € |
02.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001849 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
10 489,20 € |
02.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001847 |
signálizácia,svetlo,maják |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SELVIT, spol.s.r.o. |
36370053 |
|
4 068,00 € |
02.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044871 |
Zabezpečenie služieb počas seminára |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
1 561,30 € |
02.06.2022 |
14.06.2022 |
|
20.06.2022 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
0000044867 |
Objednávame u Vás prekládku ústredne EPS MHU 116 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
1 572,00 € |
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
17.06.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000001839 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 136,00 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001844 |
dodávka a montáž- fólia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Barta - ABARTstyle |
45626073 |
|
321,60 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001848 |
objektyBúdk,Čern,Hanu,Str |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
240,00 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001853 |
školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
02.06.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001846 |
zemný plyn 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001856 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
02.06.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001852 |
online seminár- ZFK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
02.06.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001850 |
kotolne objektov 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001855 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
02.06.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001845 |
servis a prenájom 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044872 |
Letenky pre GTSÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
980,00 € |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
14.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000044869 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
108,00 € |
02.06.2022 |
30.05.2022 |
|
07.06.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000044868 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
40,50 € |
02.06.2022 |
27.05.2022 |
|
07.06.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000044875 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na traseKošice-Viedeň-Paríž-Viedeň-Košice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
697,00 € |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
06.06.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000045001 |
Nákup kvetov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
125,00 € |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
28.07.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |