0000001863 |
strážna služba 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 503,90 € |
03.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001868 |
monitoring médií 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
03.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001869 |
6/2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
03.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001861 |
restaurant card 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
41 832,98 € |
03.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001864 |
3Q2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
7 574,58 € |
03.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001860 |
kolaborácia fond NA62 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
10 000,00 € |
03.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001858 |
člen.príspevok 6/22-6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESS ERIC Headquarters |
|
|
22 500,00 € |
03.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001859 |
udržba,podpora NA62 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
26 200,00 € |
03.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044949 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 434,00 € |
03.06.2022 |
27.06.2022 |
|
29.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044923 |
Objednávame si u Vás Zbierku zákonov SR, ročník 2022 - 3. preddavok. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
03.06.2022 |
30.06.2022 |
|
27.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044899 |
Objednávame u Vám havarijnú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG Composites s.r.o. |
53237391 |
|
705,60 € |
03.06.2022 |
04.06.2022 |
|
24.06.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044880 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
23.06.2022 |
Mgr. Jindřich Staněk |
poverený riaditeľ odboru tech. pomoci a podpory činností prijímateľa |
Objednávka |
0000001867 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
149,85 € |
03.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001862 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
688,80 € |
03.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044877 |
Letenky pre p. ŠT II. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
632,00 € |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
14.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000044905 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
69,00 € |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
14.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000044936 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
179,50 € |
02.06.2022 |
03.06.2022 |
|
11.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001854 |
oprava Ricoh- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
137,78 € |
02.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001851 |
vizitky,brožúra,grafické |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
1 902,05 € |
02.06.2022 |
|
24.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001843 |
výmena dlažby-Ekoiuventa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
2 958,00 € |
02.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |