0000001873 |
stavebné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 009,10 € |
06.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001870 |
servis garážových dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
96,00 € |
06.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001877 |
tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 932,65 € |
06.06.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001880 |
tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 937,20 € |
06.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001878 |
tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 383,64 € |
06.06.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001879 |
tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001872 |
stavebné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
3 860,35 € |
06.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001881 |
Revitalizácia areálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
59 109,29 € |
06.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001871 |
garážové motory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
4 320,00 € |
06.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001875 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 220,90 € |
06.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044914 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,70 € |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
28.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000044929 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
153,29 € |
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000044929 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
153,29 € |
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000044922 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
245,84 € |
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
27.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044900 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
985,50 € |
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
24.06.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044895 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
192,00 € |
06.06.2022 |
08.06.2022 |
|
17.06.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000001882 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
231,14 € |
06.06.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044883 |
letenka Air France, Viedeň – Paríž – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
379,00 € |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
07.06.2022 |
prof. Mgr. Martin Kanovský PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
0000001866 |
3Q2022 nájomné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
58 366,34 € |
03.06.2022 |
|
28.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001865 |
3Q2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
03.06.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |