Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001873 stavebné opravy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 2 009,10 € 06.06.2022 20.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001870 servis garážových dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Menton SK, spol. s.r.o. 35900903 96,00 € 06.06.2022 20.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001877 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 932,65 € 06.06.2022 17.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001880 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 937,20 € 06.06.2022 20.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001878 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 383,64 € 06.06.2022 17.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001879 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.06.2022 20.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001872 stavebné opravy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 3 860,35 € 06.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001881 Revitalizácia areálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KULLA SK, s.r.o. 31321003 59 109,29 € 06.06.2022 20.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001871 garážové motory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Menton SK, spol. s.r.o. 35900903 4 320,00 € 06.06.2022 20.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001875 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 5 220,90 € 06.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000044914 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 06.06.2022 06.06.2022 28.06.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044929 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 153,29 € 06.06.2022 17.06.2022 28.06.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044929 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 153,29 € 06.06.2022 17.06.2022 28.06.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044922 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 245,84 € 06.06.2022 07.06.2022 27.06.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044900 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 985,50 € 06.06.2022 09.06.2022 24.06.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044895 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 192,00 € 06.06.2022 08.06.2022 17.06.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001882 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 231,14 € 06.06.2022 15.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000044883 letenka Air France, Viedeň – Paríž – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 06.06.2022 06.06.2022 07.06.2022 prof. Mgr. Martin Kanovský PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000001866 3Q2022 nájomné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 58 366,34 € 03.06.2022 28.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001865 3Q2022 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 34 559,04 € 03.06.2022 27.07.2022 02.09.2022 Faktúra