0000001309 |
8/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
05.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001301 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 783,40 € |
05.08.2021 |
|
24.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001292 |
osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,84 € |
05.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001302 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 709,61 € |
05.08.2021 |
|
20.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001308 |
upratovanie 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 803,60 € |
05.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043893 |
Objednávame si u Vás bezdrôtové náhlavné stereo súpravy v zmysle Vašejcenovej ponuky nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
15 000,00 € |
05.08.2021 |
06.08.2021 |
|
04.08.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000043909 |
Objednávame si u Vás 11 ks bezdrôtových prístupových bodov v zmysleVašej cenovej ponuky nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
2 376,00 € |
05.08.2021 |
16.08.2021 |
|
04.08.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000043922 |
Nákup - repre účely kancelária ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
197,66 € |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000043927 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 273,28 € |
04.08.2021 |
11.08.2021 |
|
08.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001289 |
3/21 telekom. požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 123,00 € |
04.08.2021 |
|
02.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001284 |
článok D NATIVE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
1 020,00 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001288 |
oprava tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
744,96 € |
04.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001279 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 112,28 € |
04.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001274 |
8/2021 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001281 |
restaurant card 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
38 644,37 € |
04.08.2021 |
|
23.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001286 |
7/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
04.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001285 |
7/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
04.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001282 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
197,66 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001287 |
webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIK, s.r.o. |
36680192 |
|
216,00 € |
04.08.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001272 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 405,00 € |
04.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |