0000001294 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 526,00 € |
05.08.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001298 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43 534,80 € |
05.08.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001296 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 019,00 € |
05.08.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001305 |
preddavok DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
05.08.2021 |
|
12.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043932 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
595,51 € |
05.08.2021 |
12.08.2021 |
|
08.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000043909 |
Objednávame si u Vás 11 ks bezdrôtových prístupových bodov v zmysleVašej cenovej ponuky nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
2 376,00 € |
05.08.2021 |
16.08.2021 |
|
04.08.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000043893 |
Objednávame si u Vás bezdrôtové náhlavné stereo súpravy v zmysle Vašejcenovej ponuky nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
15 000,00 € |
05.08.2021 |
06.08.2021 |
|
04.08.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000043922 |
Nákup - repre účely kancelária ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
197,66 € |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001286 |
7/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
04.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001287 |
webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIK, s.r.o. |
36680192 |
|
216,00 € |
04.08.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001288 |
oprava tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
744,96 € |
04.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001285 |
7/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
04.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001275 |
6-7/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
86,29 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001282 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
197,66 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001281 |
restaurant card 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
38 644,37 € |
04.08.2021 |
|
23.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001272 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 405,00 € |
04.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001283 |
servis BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
77,69 € |
04.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001284 |
článok D NATIVE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
1 020,00 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001274 |
8/2021 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001279 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 112,28 € |
04.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |