Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001309 8/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001301 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 783,40 € 05.08.2021 24.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001292 osvedčenie podpisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,84 € 05.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001302 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 709,61 € 05.08.2021 20.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001308 upratovanie 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 803,60 € 05.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000043893 Objednávame si u Vás bezdrôtové náhlavné stereo súpravy v zmysle Vašejcenovej ponuky nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IDFIX s.r.o. 47969636 15 000,00 € 05.08.2021 06.08.2021 04.08.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043909 Objednávame si u Vás 11 ks bezdrôtových prístupových bodov v zmysleVašej cenovej ponuky nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IDFIX s.r.o. 47969636 2 376,00 € 05.08.2021 16.08.2021 04.08.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000043922 Nákup - repre účely kancelária ministra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 197,66 € 04.08.2021 04.08.2021 14.12.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000043927 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 273,28 € 04.08.2021 11.08.2021 08.09.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001289 3/21 telekom. požiadavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 123,00 € 04.08.2021 02.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001284 článok D NATIVE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 1 020,00 € 04.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001288 oprava tlačiarní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 744,96 € 04.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001279 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 112,28 € 04.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001274 8/2021 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 04.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001281 restaurant card 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 38 644,37 € 04.08.2021 23.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001286 7/21 monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 04.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001285 7/21 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 04.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001282 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 197,66 € 04.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001287 webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIK, s.r.o. 36680192 216,00 € 04.08.2021 25.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001272 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 405,00 € 04.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra