0000001327 |
7/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
492,14 € |
10.08.2021 |
|
18.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001326 |
7/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
114,02 € |
10.08.2021 |
|
18.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001325 |
8/21 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
879,00 € |
10.08.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001323 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
41,18 € |
10.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001328 |
7/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
922,38 € |
10.08.2021 |
|
18.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044059 |
Výmena podlahovej krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 032,25 € |
09.08.2021 |
15.08.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000043959 |
servis BL 631 LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
99,94 € |
09.08.2021 |
10.08.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000043958 |
servis BL 767 JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
20,10 € |
09.08.2021 |
10.08.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000043963 |
Overenie úradných dokumentov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
30,91 € |
09.08.2021 |
25.08.2021 |
|
25.08.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000043938 |
Servis kamier na Stromovej 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
168,00 € |
09.08.2021 |
10.08.2021 |
|
23.08.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000043930 |
Hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
49,80 € |
06.08.2021 |
12.08.2021 |
|
08.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000043919 |
Propagačné a športové predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
26 803,20 € |
06.08.2021 |
18.08.2021 |
|
04.10.2021 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
0000044012 |
Objednávame si u Vás podložky pod myš a pred klávesnicu Connect IT. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
950,42 € |
06.08.2021 |
07.08.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001319 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 273,28 € |
06.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001320 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 252,45 € |
06.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001312 |
7/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
06.08.2021 |
|
18.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001315 |
7/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
267,46 € |
06.08.2021 |
|
18.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001314 |
5/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
06.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001316 |
7/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 767,65 € |
06.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001321 |
servis Klimatizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
1 308,00 € |
06.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |