0000001491 |
8/21 help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
09.09.2021 |
|
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001476 |
8/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
404,36 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001479 |
8/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
893,15 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001489 |
tlačová hlava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
118,80 € |
09.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001473 |
9/21 NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001472 |
9/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001471 |
8/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 188,62 € |
09.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001475 |
8/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 469,58 € |
09.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044092 |
Objednávame si u Vás opravu služobného automobilu. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
22.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044100 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
1 130,30 € |
09.09.2021 |
24.09.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044027 |
Objednávame si u Vás školenie zamestnancov v oblasti využitia sociálnejsiete LinkedIn v zmysle Vašej cenovej ponuky zo d |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
480,00 € |
09.09.2021 |
16.09.2021 |
|
01.10.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000001486 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 960,40 € |
09.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001474 |
9/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001469 |
beton. schodov Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
419,40 € |
09.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001481 |
právna literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
426,57 € |
09.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001478 |
8/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
183,58 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001477 |
8/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
201,36 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044073 |
Objednávame si u Vás 1500 kusov medicínskeho trojvrstvového rúška. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
78,00 € |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001468 |
Multisplit klíma |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COM-KLIMA, s.r.o. |
35936495 |
|
9 752,70 € |
08.09.2021 |
|
12.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001464 |
tel. služby 3-4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,36 € |
08.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |