Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001491 8/21 help desk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 09.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001476 8/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 404,36 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001479 8/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 893,15 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001489 tlačová hlava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 118,80 € 09.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001473 9/21 NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001472 9/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001471 8/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 188,62 € 09.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001475 8/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 469,58 € 09.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000044092 Objednávame si u Vás opravu služobného automobilu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 09.09.2021 10.09.2021 22.10.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044100 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 1 130,30 € 09.09.2021 24.09.2021 05.10.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044027 Objednávame si u Vás školenie zamestnancov v oblasti využitia sociálnejsiete LinkedIn v zmysle Vašej cenovej ponuky zo d Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 480,00 € 09.09.2021 16.09.2021 01.10.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001486 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 960,40 € 09.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001474 9/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001469 beton. schodov Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 419,40 € 09.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001481 právna literatúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Erudite, s.r.o. 48316156 426,57 € 09.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001478 8/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 183,58 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001477 8/21 Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 201,36 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000044073 Objednávame si u Vás 1500 kusov medicínskeho trojvrstvového rúška. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REPRE, s.r.o. 35810122 78,00 € 09.09.2021 10.09.2021 27.09.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001468 Multisplit klíma Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COM-KLIMA, s.r.o. 35936495 9 752,70 € 08.09.2021 12.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001464 tel. služby 3-4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,36 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra