Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001506 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 474,00 € 10.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000044029 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 656,40 € 10.09.2021 30.09.2021 27.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044030 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 289,20 € 10.09.2021 30.09.2021 27.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044031 Výmena parapetných dosiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BN MONT, s.r.o. 43798713 333,00 € 10.09.2021 17.09.2021 14.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044134 Kvety - repre účely Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 0,00 € 09.09.2021 10.09.2021 20.01.2022 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044134 Kvety - repre účely Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 50,00 € 09.09.2021 10.09.2021 14.12.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001485 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 70 897,68 € 09.09.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001493 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 09.09.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001482 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 70 833,55 € 09.09.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001488 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 875,55 € 09.09.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001495 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 215,88 € 09.09.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001487 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 248,62 € 09.09.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001480 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 36 220,82 € 09.09.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001494 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 153 008,09 € 09.09.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001484 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 197 274,24 € 09.09.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001483 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 91 555,07 € 09.09.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001492 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 09.09.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001490 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 42 998,21 € 09.09.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001471 8/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 188,62 € 09.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001475 8/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 469,58 € 09.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra