Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001591 dezinfekcia Covid-19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Persona, s.r.o. 35900865 383,92 € 28.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001598 Tomašiková hydrant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 28.09.2021 15.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001594 servis BL767JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 31,92 € 28.09.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001585 Analýza tlač. prostredia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IDFIX s.r.o. 47969636 5 880,00 € 28.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001593 dezinfekcia Covid-19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ROIN, s.r.o. 35848901 262,56 € 28.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001597 Tomašiková Debarierizácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 28.09.2021 15.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001590 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 613,86 € 28.09.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001584 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 648,80 € 28.09.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001592 posuvné dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COCOWOOD s.r.o. 51797062 1 819,97 € 28.09.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001587 dobropis k fa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17 252,46 € 28.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001582 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PV company s.r.o. 52157768 66,00 € 28.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001583 reprezentačné, catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 28.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000044219 Upratovacie a čistiace práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 5 054,40 € 27.09.2021 31.10.2021 26.11.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044200 Výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 29 125,91 € 27.09.2021 31.10.2021 26.11.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044220 Mimoriadne čistiace a upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 27.09.2021 30.09.2021 12.11.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044071 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 1 316,40 € 27.09.2021 08.10.2021 27.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044107 Internetová TV na 4. Q 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 27.09.2021 01.10.2021 22.10.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044107 Internetová TV na 4. Q 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 27.09.2021 01.10.2021 22.10.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044112 Overenie úradných dokumentov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 27.09.2021 06.10.2021 22.10.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001572 oprava Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 666,24 € 24.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra