0000001699 |
USB token Šimonová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001692 |
strážna služba 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 758,12 € |
08.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001703 |
skrinky, zrkadlo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
297,76 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001700 |
telek. požiadavky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 240,50 € |
08.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001697 |
9/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
116,46 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044125 |
Objednávame si u Vás 9 ks USB Token nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
885,60 € |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000044124 |
Tlmočnícke služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
105,60 € |
07.10.2021 |
11.10.2021 |
|
20.01.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000044124 |
Tlmočnícke služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
105,60 € |
07.10.2021 |
11.10.2021 |
|
14.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000044118 |
Kalibrácia analyzátora alkoholu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
237,60 € |
07.10.2021 |
29.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044118 |
Kalibrácia analyzátora alkoholu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
237,60 € |
07.10.2021 |
29.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000001643 |
káva - Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
63,10 € |
07.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001684 |
usb tokeny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
885,60 € |
07.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001688 |
10/21 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
07.10.2021 |
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001663 |
samofinancovanie 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
989,00 € |
07.10.2021 |
|
13.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044161 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 548,89 € |
07.10.2021 |
19.10.2021 |
|
27.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001685 |
9/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 105,97 € |
07.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001687 |
9/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
361,93 € |
07.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001686 |
9/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
818,95 € |
07.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001689 |
školenie Horáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
07.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001641 |
telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAX MOBILE PLUS s.r.o. |
46092340 |
|
648,50 € |
07.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |