0000044211 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
1 468,81 € |
11.10.2021 |
29.10.2021 |
|
12.11.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044129 |
Objednávame si u Vás streamovaciu službu VIMEO na obdobie 12 mesiacov vzmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 8. októbra 202 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
574,80 € |
11.10.2021 |
19.11.2021 |
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000001706 |
propagačné spoty 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
2 862,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001705 |
reklamné spoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
14 405,26 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001707 |
kampaň 08/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
12 522,30 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001708 |
vysielací čas 23-31.8.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAUER MEDIA Slovakia k.s. |
35792094 |
|
8 164,80 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001704 |
reklamná kampaň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ringier Axel Springer Media s.r.o. |
53708792 |
|
1 469,99 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044156 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
678,48 € |
11.10.2021 |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044156 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
678,48 € |
11.10.2021 |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044128 |
študent, letenka Kazašská republika - Viedeň - Almaty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
362,50 € |
11.10.2021 |
08.10.2021 |
|
08.10.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000001693 |
strážna služba 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
08.10.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001698 |
vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
21 996,00 € |
08.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044125 |
Objednávame si u Vás 9 ks USB Token nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
885,60 € |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000001699 |
USB token Šimonová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001702 |
kurz Balážová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
31363383 |
|
954,00 € |
08.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001695 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
20,51 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001691 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
60,88 € |
08.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001692 |
strážna služba 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 758,12 € |
08.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001694 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001703 |
skrinky, zrkadlo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
297,76 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |