0000001814 |
III.Q.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 776,69 € |
25.10.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001815 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
9 008,95 € |
25.10.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044247 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
64,14 € |
25.10.2021 |
26.10.2021 |
|
16.11.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044224 |
Kancelárske potreby, tabuľa, pečiatka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
98,76 € |
25.10.2021 |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044218 |
Respirátor FFP3 covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
360,00 € |
25.10.2021 |
08.11.2021 |
|
10.11.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044210 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,35 € |
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
08.11.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001811 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
94,55 € |
25.10.2021 |
|
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001809 |
BA 517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
82,56 € |
22.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001805 |
Oprava kotla GB 162-100kW |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
144,00 € |
22.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001808 |
BL130GR- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
174,54 € |
22.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001804 |
školné - Tomáš Sivák |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Central European University |
|
|
9 000,00 € |
22.10.2021 |
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001803 |
2x MacBook Air 13" |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
2 710,00 € |
22.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044248 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
33,54 € |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
16.11.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044182 |
Oprava rámu vstupných dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erik Všelko – Rekonštrukcie |
50846396 |
|
250,00 € |
22.10.2021 |
23.10.2021 |
|
05.11.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044182 |
Oprava rámu vstupných dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erik Všelko – Rekonštrukcie |
50846396 |
|
250,00 € |
22.10.2021 |
23.10.2021 |
|
05.11.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000001810 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
74,00 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001806 |
Servis a nast.garáž.brány |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Miroslav Bertušek – BOD |
32210701 |
|
200,00 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001807 |
vodné, stočné-Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
540,50 € |
22.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044137 |
Objednávame si u Vás nástroj pre výberové konania v zmysle zákona oštátnej službe online formou podľa Vašej cenovej ponu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
62 328,00 € |
22.10.2021 |
31.01.2022 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000044137 |
Objednávame si u Vás nástroj pre výberové konania v zmysle zákona oštátnej službe online formou podľa Vašej cenovej ponu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
62 328,00 € |
22.10.2021 |
31.01.2022 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |