Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000029 vod.,stoč.,zráž.Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 333,77 € 20.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000030 vodné, stočné -Búdková 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 390,07 € 20.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000031 vod.stoč.zráž.-Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 20.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002173 vedenie účtu majiteľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 2 126,38 € 20.01.2021 01.02.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002143 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 20.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002124 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 523,34 € 20.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000043241 Oprava kotla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 296,40 € 20.01.2021 01.02.2021 01.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043253 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 163,69 € 20.01.2021 26.01.2021 28.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043256 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 89,23 € 20.01.2021 26.01.2021 28.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043260 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 12,58 € 19.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000021 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Institute for Applied System Analysis 175 000,00 € 18.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000025 dobropis k FA 9001377564 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 136,26 € 18.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000024 1/21 plyn BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000022 1/21 NR Škultétyho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000023 1/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002169 finančný spravodajca 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 153,02 € 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002168 1-12-2020 vyúčtovanie DD Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7 485,86 € 18.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000043246 Objednávame si u Vás slúchadlá Apple AirPods. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bc. Dušan Marhulík - DMcomp 50047728 410,50 € 18.01.2021 20.01.2021 26.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000020 Panbio COVID-19 test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť 35757329 3 609,38 € 15.01.2021 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000015 HP tonery originál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 306,44 € 15.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »