Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002167 plyn nedoplatok 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 12,97 € 15.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000043254 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 78,60 € 15.01.2021 26.01.2021 28.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043255 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 287,84 € 15.01.2021 26.01.2021 28.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043238 Finančný spravodajca 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 153,02 € 15.01.2021 29.01.2021 26.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043232 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 736,42 € 15.01.2021 15.01.2021 15.01.2021 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000043228 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 551,00 € 14.01.2021 30.06.2021 15.03.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000012 1Q21 software SAP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 14.01.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000002164 vyúčtovanie R2020 SPP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 5 730,41 € 14.01.2021 11.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000043267 Nábytkové vybavenie tried Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Školex,spol. s r.o. 31396763 20 348,40 € 14.01.2021 08.02.2021 10.02.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043266 Dátová infraštruktúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 569,00 € 14.01.2021 08.02.2021 10.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000013 prezutie BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 12,90 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002163 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 343,10 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002165 vyúčtovanie EL2020 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 31,06 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002158 Služby 1 - typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 103 498,03 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002151 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 181,12 € 13.01.2021 02.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002153 Služby 1 - dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002161 Služby 1 - typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 227 707,43 € 13.01.2021 16.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002159 Služby 1 - typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 86 443,62 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002152 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 30 483,00 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002157 Služby 1 - typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 719,24 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra