Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000043321 Montáž žaluzií na okná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 874,20 € 04.02.2021 10.03.2021 10.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000137 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 962,85 € 04.02.2021 19.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000087 spravodajský servis 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 04.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000082 jednoráz. náustok,páska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alab, spol. s.r.o. 45842167 61,00 € 04.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000088 monitoring médií 01/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 04.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000043291 Objednávame u Vás 1 ks Napeňovač mlieka Aeroccin04 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 68,09 € 04.02.2021 09.02.2021 25.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043307 Objednávame u Vás 1 ks AROZZIENZO WOVEN RED, Herné kreslo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 149,00 € 04.02.2021 15.02.2021 25.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000086 štvrťroč. kontrola SHZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Siemens, s.r.o. 31349307 1 048,98 € 04.02.2021 10.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000081 energie -Škultétyho,Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 04.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000080 energie - Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 04.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000085 výplatný stroj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 04.02.2021 08.02.2021 30.09.2021 Faktúra
0000043278 Objednávame si u Vás Merač tepla ultrazvukový T550 s príslušenstvom nazáklade zaslanej cenovej ponuky do objektu Tomášik Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rumitt s.r.o. 46242619 1 754,65 € 04.02.2021 19.02.2021 08.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043282 Objednávame si u Vás dodanie a montáž 3ks Telekonferenčných zariadení na základe zaslanej cenovej ponuky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 32 940,00 € 04.02.2021 15.02.2021 08.02.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043276 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň - Moskva a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 736,94 € 04.02.2021 04.02.2021 04.02.2021 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000000047 toner HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 172,51 € 03.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000043380 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 338,79 € 03.02.2021 11.03.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043320 Montáž sieťok Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 152,50 € 03.02.2021 10.03.2021 10.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000074 BA 513UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 390,55 € 03.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000076 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 502,29 € 03.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000079 upratovacie práce- 1/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 161,00 € 03.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra