0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002368 |
respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002368 |
respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002368 |
respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000217 |
3/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000215 |
tablet, karta, odvápňovač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
184,89 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000218 |
revízia výťahov 2-4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000220 |
restaurant card 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
53 325,20 € |
02.03.2021 |
|
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000216 |
3/21 6x OM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043446 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
377,28 € |
02.03.2021 |
23.03.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043464 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
326,28 € |
02.03.2021 |
30.03.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043361 |
Objednávame si u Vás umývačku riadu WHIRLPOO a reproduktor s rádiom. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
474,50 € |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
17.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000214 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
102,64 € |
02.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000213 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
218,69 € |
02.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000219 |
servis BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
496,94 € |
02.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043426 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
494,57 € |
02.03.2021 |
18.03.2021 |
|
23.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043425 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
735,00 € |
02.03.2021 |
18.03.2021 |
|
23.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043330 |
Zabezpečnie kloktacích testov pre žiakov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
1 751,20 € |
02.03.2021 |
05.03.2021 |
|
05.03.2021 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
0000000212 |
respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |