Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000267 servis. podpora 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 08.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000260 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 871,69 € 08.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000272 implem. práce 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 875,29 € 08.03.2021 01.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000273 služby 1-Typ E 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 86 554,30 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000277 služby 1-Typ B 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 86 443,62 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000262 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 008,80 € 08.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000278 služby 1-Typ C 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 105 050,41 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000268 služby 1-Typ A 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 134,34 € 08.03.2021 01.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000043343 Inštalácia podlahovej krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 5 910,00 € 08.03.2021 12.03.2021 01.04.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000000264 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 158,00 € 08.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000259 energia -Hanulová 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 727,34 € 08.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000043389 Objednávame si u Vás dodanie a inštaláciu multifunkčného zariadenia nazáklade zaslanej cenovej ponuky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 2 196,08 € 08.03.2021 15.03.2021 11.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043347 Objednávame si u Vás dodanie zariadení na základe zaslanej cenovejponuky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 0,00 € 08.03.2021 09.03.2021 11.03.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043351 Objednávame si u Vás dodanie zariadení na základe zaslanej cenovejponuky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 12 225,60 € 08.03.2021 09.03.2021 11.03.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043346 Objednávame si u Vás dodanie a montáž TV na základe zaslanej cenovejponuky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 762,00 € 08.03.2021 12.03.2021 11.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043366 Objednávame si u Vás dodanie a inštaláciu zariadenia na základe zaslanejcenovej ponuky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 1 572,01 € 08.03.2021 10.03.2021 11.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000254 Experiment ALICE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 94 272,00 € 08.03.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000043492 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 965,03 € 08.03.2021 06.04.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043492 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 965,03 € 08.03.2021 06.04.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043491 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 385,17 € 08.03.2021 06.04.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka