0000043367 |
Odstánenie závad z prehliadky výťahov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
807,60 € |
10.03.2021 |
24.03.2021 |
|
25.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043468 |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž nábytkovej zostavy kuchyne nazáklade zaslanej cenovej ponuky v rámci projektu "Mode |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
13 225,20 € |
10.03.2021 |
19.03.2021 |
|
07.04.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000043390 |
Občertsvenie pre kanceláriu ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
268,80 € |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
31.03.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000043387 |
Objednávame si u Vás dodadanie a montáž kobercových štvorcov na základezaslanej ponuky v rámci projektu "Modelová škola" |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
|
2 787,07 € |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
11.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043377 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
7 701,30 € |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
11.03.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000043532 |
Sťahovacie služby a doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 155,12 € |
10.03.2021 |
17.03.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000291 |
služby podp. prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
09.03.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000284 |
Stromová 1 - rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000287 |
Stromová 9 - rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000283 |
G.Tomášikova-fólie,montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
132,00 € |
09.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000285 |
Černyševského - rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000286 |
Hanulová - rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000282 |
dátová infraštruktrúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 569,00 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000292 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
09.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000279 |
montáž, inšt.po.materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AXIS POS Systems s. r. o. |
44100183 |
|
2 799,60 € |
09.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000289 |
popl. tel.služby Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 947,04 € |
09.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000290 |
poplatky za tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000288 |
poplatky za tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 278,71 € |
09.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000281 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
4 060,41 € |
09.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000280 |
prenájom plošiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AXIS POS Systems s. r. o. |
44100183 |
|
240,00 € |
09.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |