0000043500 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom vozidle. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
479,03 € |
23.03.2021 |
24.03.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043527 |
Stavebné práce na 8. NP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
5 408,84 € |
23.03.2021 |
06.04.2021 |
|
07.05.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000043528 |
Stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 500,06 € |
23.03.2021 |
06.04.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000370 |
zásuvková skrina Boss |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Estilofina s.r.o. |
50594478 |
|
119,00 € |
22.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000371 |
HP originálne tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
399,60 € |
22.03.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043442 |
Objednávame si u Vás právne služby podľa prílohy. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠVECOVÁ Sylvia JUDr. |
30857945 |
|
4 000,00 € |
22.03.2021 |
30.04.2021 |
|
23.03.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000000369 |
ON LINE školenie- 3účast |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
342,00 € |
22.03.2021 |
|
07.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043438 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
38 400,00 € |
22.03.2021 |
26.03.2021 |
|
23.03.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000043437 |
Objednávame si u Vás právne služby podľa prílohy. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARHAVÝ Matej JUDr. |
42171296 |
|
4 800,00 € |
22.03.2021 |
30.04.2021 |
|
24.03.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000000348 |
nájom štúdia EDUTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
4 760,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000347 |
nájom graf.štúdia EDUTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
11 340,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000367 |
1/21 telekom.práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 737,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000359 |
seminár Ilavská,Vlčeková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000346 |
náj.zvuk.techniky EDUTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
11 900,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000352 |
audit EU EZS 1.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 600,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000349 |
cena - zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
450,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000366 |
2/21 telekom.práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 729,50 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000351 |
náj. kam a osvet techniky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
goodtv,s.r.o. |
36287890 |
|
9 310,14 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000365 |
dát.inf.stav.práce,Tomaši |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
8 007,01 € |
19.03.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043480 |
objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitných kontajnerov na skládku zobjektu Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Matej Salay KONT-BLESK |
32824254 |
|
1 353,42 € |
19.03.2021 |
23.03.2021 |
|
07.04.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |