Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000043563 Objednávame si u Vás servis na služobnom vozidle. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 165,89 € 31.03.2021 01.04.2021 27.09.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043534 Objednávame si u Vás nasledovné zariadenie do interiéru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 1 224,00 € 31.03.2021 01.04.2021 27.09.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043580 Kontrola EPS - 4 /2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 155,34 € 31.03.2021 20.04.2021 07.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043605 Upratovanie za 04 /2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 989,84 € 31.03.2021 30.04.2021 01.06.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043605 Upratovanie za 04 /2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 989,84 € 31.03.2021 30.04.2021 01.06.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043586 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 446,65 € 31.03.2021 28.04.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043586 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 446,65 € 31.03.2021 28.04.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043606 Upratovanie Covid 19 za 04/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 31.03.2021 30.04.2021 07.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043606 Upratovanie Covid 19 za 04/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 31.03.2021 30.04.2021 07.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000596 stavebné práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 11 446,86 € 31.03.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000043591 stojan na pera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 84,96 € 31.03.2021 03.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043558 Stavebné práce naviac na 2.NP,4.NP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 1 134,60 € 31.03.2021 13.04.2021 07.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000545 obnova fasady, Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 17 278,15 € 31.03.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000433 USB tokeny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 787,20 € 31.03.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000425 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BK BUILD, s.r.o. 47343389 3 762,00 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000417 pomocné práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 3 352,80 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000427 analýza,implementácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Symphony Group, s.r.o. 47646926 14 700,00 € 31.03.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000410 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESIA trade s.r.o. 35740990 4 866,00 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000409 výsadba interiéru Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pablo art. s.r.o. 36747556 7 500,62 € 31.03.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000408 výsadba exteriéru Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pablo art. s.r.o. 36747556 5 354,99 € 31.03.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra